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配合力合股份审计监察部2015年度至2016年上半年 内审、内控及八项规定执行情况的审计工作
                                    财务部  吴雪云
    春节刚过,2月下旬力合股份审计监察部两名审计专员亲临我公司进行环保本部2015年度至2016年上半年内审、内控及八项规定执行情况的审计工作。公司领导十分重视此次审计工作,2月22日早上由郝总主持,公司各领导、各部门负责人参加会议,在会上郝总感谢力合股份对下属子公司关怀和重视,同时要求各部门积极配合此次审计工作,并安排詹总做好此次审计的对接工作,22日至26日主要是对财务部的审计工作,财务部全体人员按审计人员的要求,积极配合提供会计报表、凭证、合同等财务数据及有关财务资料。
    审计工作的核心是通过审核检查,查明被审计事项的真相,然后对照一定的标准,做出被审计单位经济活动是否真实、合法、有效的结论。审计人员对会计报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果是否真实、公允、合法、合规, 对企业经济活动进行审查,是否符合相关法律、法规的要求。通过财务审计,真实反映被审单位的经济活动情况,审计人员通过与财务人员的现场交流,了解我公司的经营情况,并在审计过程中涉及到其他部门时,财务部又要充当联系和协调作用,与各部门做好沟通,以保证审计工作的顺利完成。